9月20日-21日,公司組織開展了“三標(biāo)一體”綜合管理體系內(nèi)部審核,對管理體系運行的符合性、有效性進(jìn)行驗證,檢查體系文件的執(zhí)行情況。公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次審核,總經(jīng)理李杰輝在首次會議上強(qiáng)調(diào),內(nèi)審組要真實客觀反映問題,各部門要實事求是,積極配合檢查,不掩蓋問題。此次審核為期2天,分3個小組進(jìn)行。各審核組在審核前系統(tǒng)策劃、精心準(zhǔn)備,通過現(xiàn)場查閱、審核相關(guān)資料、詢問、抽查項目資料及實物審核等方式對各個部門進(jìn)行了審核。內(nèi)審過程中,各審核組與受審核部門進(jìn)行了交流溝通,對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行了探討,對相關(guān)要求加深了了解和認(rèn)識。

末次會議上,各審核組長分別匯報了審核發(fā)現(xiàn)。對審核發(fā)現(xiàn)的問題,會議嚴(yán)格明確了問題整改期限及具體整改要求。此次管理體系內(nèi)部審核結(jié)果表明,公司建立的管理體系文件符合GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司的實際情況,日常工作基本按照文件要求開展,各項管理工作的過程控制意識不斷增強(qiáng),各流程運作日趨完善和順暢。內(nèi)部審核是公司運行自我發(fā)現(xiàn)、自我完善、自我改進(jìn)的有效機(jī)制和保障制度。此次審核,查找出了公司體系運行的薄弱環(huán)節(jié),提出了改善意見,助力公司綜合管理體系不斷完善,為公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提升保駕護(hù)航。